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业务65 本月领用材料
8月31日,月末仓库报来本月领用材料,合计金额139,241.57元,其中玻璃类15,650.77元,化学品类31,547.02元,生产类1
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业务66 研发无形资产摊销201901-03项目
8月31日,摊销无形资产,该无形资产用于201901-201903各个项目的研发支出,本月应摊销300元,在201901-201903研发
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业务67 结转增值税
8月31日,结转增值税,将其转入未交增值税。
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业务68 计提本月发放的工资
8月31日,计提本月工资总额171,665.00元,其中车间生产工人工资72,165.00元,管理人员38,500.00元,研发人员61,00
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业务69 计提短期贷款利息
8月31日,计提短期贷款利息226000元,未支付。
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业务70 转研发费用
8月31日,结转本期的研发支出-费用化支出。
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业务71 月末计提税金
8月31日,月末计提城建税24413.8*7%=1708.97 元,教育费附加24413.8*3%=732.41 元,地方教育费附加24
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业务72 转制造费用
8月31日,转制造费用,月末制造费用各子目余额:物料及修理费3,799.00元,水电费25,660.15元,折旧172,630.65元。 &
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