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业务41 购入水泥

2019年7月18日,向宏发建材批发部购入水泥50吨,不含税单价330.00元/吨,价税合计18 , 645.00元,用于电力局综合
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业务42 购入搅拌机

2019年7月18日,购入搅拌机2台用于电力局综合楼建设,取得增值税专用发票一张,出纳通过网银转账付讫。
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业务43 购入混凝土

2019年7月18日,向宏发建材批发部购入混凝土200立方米,不含税单价为280.00元,价税合计63,280.00元,由出纳通过
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业务44 支付前欠货款

2019年7月19日,公司决定用伟业公司交来的银行承兑汇票,汇票面值120,000.00元背书支付前欠宏发建材批发部货
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业务45 购入红砖

2019年7月20日,向宏发建材批发部购入红砖150000块,不含税单价为0.18元/块,用于电力局综合楼建设,材料直接发工
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业务46 报销业务招待费

2019年7月21日,收到电力局综合楼项目部交来报销单报销招待餐费1,300.00元,出纳以现金付讫。
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业务47 预借差旅费

2019年7月22日,公司行政部张强出差预借差旅费1,500.00元,出纳以现金付讫。
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业务48 收取员工罚款

2019年7月25日,李静交来罚款540.00元,出纳收取现金,并开具收据一张(注:前期已挂账其他应收款)。
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