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业务25 行政部报销妇女节福利
3月15日,以现金支付行政部报销妇女节员工福利1260元。
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业务26 支付加油卡充值
3月15日,以现金支付加油卡充值2000元。
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业务27 转账
3月15日,转账至工资户134504.67元。
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业务28 支付2月工资
3月15日,工资户支付2月工资122301.55元、社会保险费15439.08元、住房公积金7255元、个人所得税104.37元。
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业务29 支付车辆停车费
3月15日,以银行存款支付行政部报销的车辆停车费800元。
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业务30 工程主管报销维修工具
3.16日,工程主管报销维修工具1856元,收到普通发票,并归还借款差额144元。
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业务31 补开3月-16#凭证发票
3月16日,补开3月-16#收到的房屋租赁费发票。
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业务32 支付2月外聘保洁费
3月17日,以银行存款支付2月外聘保洁费56000元、保安费83200元、绿化养护费5000元,已收到增值税专用发票。
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