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业务9 预付雷诺货款

1月13日,预付杭州雷诺科技有限公司货款40000元,用于采购电子元件,出纳通过网银转账支付。
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业务10 取备用金

1月14日,出纳银行取现备用50000元,用于发放12月的工资。
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业务11 发放工资

1月15日,出纳现金发放12月份的员工工资 。
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业务12 银行扣贷款利息

1月15日,银行划扣上一季度的贷款利息12400元( 短期借款利息7200元,长期借款利息5200元,详见筹建期业务28 )
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业务13 购入电子元件

1月18日,财务部收到采购部交来商品入库单与增值税专用发票(已认证),电子元件商品已验收入库,货款于1月13日预付
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业务14 报销费用

1月18日,行政部报销办公用品采购费用468元,出纳以现金支付。 
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业务15 预付电费

1月19日,银行代扣办公室电费2925元,发票尚未收到。
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业务16 收到四五陆公司银行承兑汇票

1月19日,财务部收到深圳市四五陆商贸有限公司开具银行承兑汇票一张,金额151200元。
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