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业务97 摊销本月员工宿舍房租
1月31日,按合同金额摊销本月员工宿舍房租费10,000.00元,本月房租已预付给房东。
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业务98 摊销本月租入办公设备租赁费用
1月31日,摊销本月租入办公设备租赁费用500.00元。
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业务99 摊销本月装修费
1月31日,摊销本月装修费55,210.00元。按使用面积4000平米进行分摊,其中厨房500平米,管理部门500平米,其他为楼
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业务100 摊销本月份房租
1月31日,计提本月房租费200,000.00元,按使用面积4000平米进行分摊,其中厨房500平米,管理部门500平米,其他为楼
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业务101 员工福利
1月31日,计提员工餐费用,按人数分摊到各部门,1月份在职员工为70人,实际出勤天数为22天。
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业务102 结转原材料成本
1月31日,按照计划成本分配法结转本月原材料成本,定额计算出本月的原材料成本为520,578.37元。
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业务103 结转材料成本差异
1月31日,根据厨房资产盘点,结转计划成本差异29,123.43元。
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业务104 处理材料成本差异
1月31日,分析材料成本差异原因,正常差异率为5%,正常差异部分计入成本,标准成本为520,578.37元,本月计划成本差
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